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如何处理应收应付账款的尾数?请问应收应付账款的尾数如何处理?

时间:2015-02-16 点击数:1406次 信息来源:深圳市圣一君商务咨询有限公司
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1、比如A公司的应收账款为1802.5,但实际收回的是1800,那会计分录是:

  借:银行存款 1800

   贷:应收账款——A公司 1800

  2.5元,挂在账上超过三年,确实收不回来,视为坏账

  借:资产减值损失 2.5

   贷:坏账准备 2.5

  月末:

  借;本年利润 2.5

   贷:资产减值损失 2.5

  发生坏账时:

  借:坏账准备 2.5

   贷:应收账款 2.5

  2.如果多收,比如1803,那会计分录呢

  借:库存现金、银行存款 1803

   贷:应收账款——A公司 1802.5

     营业外收入 0.5

  3B公司的应付账款为15022,但实际我公司支付的金额是15000,会计分是:

  借:应付账款——B公司 15022

   贷:银行存款 15000

     营业外收入 22



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